본문 바로가기
삼일인포마인단행본/전문서적

내부회계관리제도 실무(2024)

by 삼일아이닷컴 2024. 2. 5.

내부회계관리제도 구축 및 운영을 위한 훌륭한 실무지침서


특장점

국내규정인 외부감사법, 내부회계관리제도 개념체계와 적용기업의 내용을 반영하여 기술하였다.

내부회계관리제도는 미국의 Sarbanse-Oxley Act에 기반한 만큼 미국의 SEC와 PCAOB의 해석, 해외 컨설팅 기관의 적용기법을 이용하여 그 배경이론을 설명하였다.

실무적용에 있어서 이론적 내용이 어떻게 적용되어야 하는지에 대한 실무적 기법과 사례를 포함하여 설명하였다.

연결내부회계관리제도의 개념적인 도입방향을 제시하였다.

내부회계관리제도 감사(audit) 기법에 대한 내용을 구체적인 감사조서 양식과 함께 설명하였습다.

중소기업이면서 내부회계관리제도를 구축, 운영하여야 하는 회사에게 도움이 될 수 있도록 중소기업 내부회계관리제도를 설명하였다.

주요 개정내용

내부회계관리제도ᅠ평가․보고ᅠ지침의ᅠ제․개정ᅠ권한이ᅠ내부회계관리제도 운영위원회에서 금융감독원으로 이관되었다.

- 2023년 12월에 금융감독원에서 발표한 3가지의 규정, 「내부회계관리제도 평가 및 보고 기준」, 「평가 및 보고 가이드라인」, 「연결내부회계관리제도 평가 및 보고 가이드라인」의 내용을 분석하여 충실하게 반영하였다.

ITGC(IT일반통제)의 내용을 전면 업그레이드하여 보강하였다.

- ITGC의 내용은 국내에 전문서적이 많지 않고, 회계감사 혹은 내부회계관리제도 측면에서 충실하게 설명된 부분을 찾기가 어렵다. 이러한 실무적인 어려움을 해소하고자 매년 노력 중인데, 올해에는 ISACA의 설명을 기반으로 하여 내부회계관리제도에 필요한 부분을 요약․설명하였다.

위험관리시스템의 내용을 부문적으로 보완하였다.

- 위험관리시스템의 핵심은 위험식별이라고 할 수 있다. 위험식별과 관련하여 사례를 추가하거나 그림으로 도식화하는 등 독자의 이해를 도울 수 있도록 하였다.

저자소개

김형남

한서회계법인의 파트너이며 한국공인회계사이자 공인부정조사사(CFE), 공인정보시스템감사사(CISA)이다.

연세대학교 경제학 석사이며 홍익대학교에서 경제학을 전공하였다.

Deloitte 안진회계법인에서 기업구조조정 프로젝트를 경험한 후, 삼정KPMG의 금융사업본부에서 내부회계관리제도 구축 및 평가, 은행내부통제 진단, M&A, 국제회계기준 도입 등 다양한 금융회사에 대한 컨설팅과 회계감사를 담당하였다.

특히, 국내에 내부회계관리제도 도입당시 내부감사 및 내부통제 전문컨설팅 그룹인 Protiviti에서 전문적인 지식을 습득하고 다양한 프로젝트 경험을 쌓았다.

현재는 다양한 금융회사, 부동산자산운용회사, 기업체, 금융감독원 등 정부기관 등에서 강연과 공인회계사 전문 컨설팅을 제공하고 있다.

 

김덕래

KT&G의 재무감사부장으로 한국공인회계사이며 보험계리사이다.

연세대학교 경제학 석사이며 경성대 경영회계학과를 졸업하였다.

전 다이와증권의 상근감사로서 내부통제 관련 업무를 깊이 있게 검토 및 평가를 수행하였으며, 삼정KPMG, EY한영회계법인 등에서 다수 금융기관의 외부감사 및 컨설팅 업무를 수행하였다.

 

☞ 도서 안내 페이지로 이동

 

삼일: 내부회계관리제도 실무(2024)

 

www.samili.com

☞ 삼일아이닷컴 홈페이지로 이동

 

삼일: 모든 재경인·법조인의 필수품

SAMILi.com 상세검색 ? GUEST 님의 History 닫기 메뉴전체보기 ISSUE CHECKINSIDE & 예규OPINIONNEWS부동산세금 Hot Focus[테마40] 재건축 양도소득세 과세 적용법 (1+1 재건축 포함)ISA 세제지원 확대, 금투세 폐지 등

www.samili.com

 

사업자 정보 표시
삼일인포마인(주) | 이희태 | 서울시 용산구 한강대로 273 용산빌딩 4층 | 사업자 등록번호 : 106-81-19636 | TEL : 02-3489-3100 | Mail : syj1015@samili.com | 통신판매신고번호 : 용산 제 03791호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기

댓글