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삼일인포마인단행본/전문서적

내부회계관리제도 실무(2023)

by 삼일아이닷컴 2023. 1. 30.

내부회계관리제도 구축 및 운영을 위한 훌륭한 실무지침서


특장점

▶ 국내규정인 외부감사법, 내부회계관리제도 개념체계와 적용기업의 내용을 반영하여 기술하였다.

▶ 내부회계관리제도는 미국의 Sarbanse-Oxley Act에 기반한 만큼 미국의 SEC와 PCAOB의 해석, 해외 컨설팅 기관의 적용기법을 이용하여 그 배경이론을 설명하였다.

▶ 실무적용에 있어서 이론적 내용이 어떻게 적용되어야 하는지에 대한 실무적 기법과 사례를 포함하여 설명하였다.

▶ 연결내부회계관리제도의 개념적인 도입방향을 제시하였다.

▶ 내부회계관리제도 감사(audit) 기법에 대한 내용을 구체적인 감사조서 양식과 함께 설명하였습다.

▶ 중소기업이면서 내부회계관리제도를 구축, 운영하여야 하는 회사에게 도움이 될 수 있도록 중소기업 내부회계관리제도를 설명하였다.

주요 개정내용

횡령을 포함한 부정위험의 내용(ACFE fraud tree)을 포함하였다.

- 체계적인 부정관리가 가능하도록 미국의 ACFE(공인부정조사사협회)의 부정위험의 세분화와 관리기법을 설명하였다.

외감법 제22조에 따른 회계부정조사에 대하여 설명하였다.

- 회계부정조사(포렌식) 기법와 절차에 대해 설명하여 실무적 이해와 접근을 가능하도록 하였다.

ITGC(일반통제)의 내용을 보완하였다.

- ITGC의 폭넓은 이해를 가능하도록 내용을 보완 하였다.

저자소개

김형남

한서회계법인의 파트너이며 한국공인회계사이자 공인부정조사사(CFE)이다.

연세대학교 경제학 석사이며 홍익대학교에서 경제학을 전공하였다.

Deloitte 안진회계법인에서 기업구조조정 프로젝트를 경험한 후, 삼정KPMG의 금융사업본부에서 내부회계관리제도 구축 및 평가, 은행내부통제 진단, M&A, 국제회계기준 도입 등 다양한 금융회사에 대한 컨설팅과 회계감사를 담당하였다.

특히, 국내에 내부회계관리제도 도입당시 내부감사 및 내부통제 전문컨설팅 그룹인 Protiviti에서 전문적인 지식을 습득하고 다양한 프로젝트 경험을 쌓았다.

현재는 다양한 금융회사, 부동산자산운용회사, 기업체, 정부기관 등에서 강연과 공인회계사 전문 컨설팅을 제공하고 있다.

 

김덕래

KT&G의 재무감사부장으로 한국공인회계사이며 보험계리사이다.

연세대학교 경제학 석사이며 경성대 경영회계학과를 졸업하였다.

전 다이와증권의 상근감사로서 내부통제 관련 업무를 깊이 있게 검토 및 평가를 수행하였으며, 삼정KPMG, EY한영회계법인 등에서 다수 금융기관의 외부감사 및 컨설팅 업무를 수행하였다.

 

김지혜

한서회계법인의 파트너이며 한국공인회계사이자 국제공인정보시스템감사사(CISA)이다.

George Washington University에서 회계학 석사, 서강대학교 경영학 학사를 취득하였다.

삼일회계법인 및 삼정회계법인에서 감사 및 재무컨설팅을 수행하였으며, SK텔레콤, Astellas Pharma Korea, Delivery Hero Korea에서 재무, 세무, 내부통제 전반에 대한 업무를 수행하였다. 현재는 강연 및 공인회계사 전문 컨설팅을 제공하고 있다.

 

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